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产品研发项目管理制度,产品研发中心管理制度,研发管理制度,产品研发管理制度

时间:2012-02-17 来源: 泥巴往事网

销售人员管理制度 1. 总则1.1. 制定目的为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。 a) 适用范围凡本公...

产品研发管理制度 第一节 总 则 第一条 产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉, 是实现“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代宗 旨的重要阶段,它对企业产品的发展方向、产品优势、开拓新市场、提高 经济效益等方面起着决定性的作用。

第二条 为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制 造成本,同时也为了加强对公司新产品开发和产品改进工作的管理,加快 公司技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、指导产品研发工作、 提高技术人员素质,因此特制定本制度。

第三条 主要内容 (一)产品描述与产品定位 (二)产品研发进度 (三)产品人员列表和职责 (四)市场分析与市场推广 (五)效益估算 第四条 本制度中所指的产品研发包括新产品的开发和老产品的改进。

既在采用新的技术原理、新的结构、新的制造工艺、新材料等研制成的新 产品的同时还要在结构、材质、工艺等方面不断改进老产品,力争所研发 产品和市场上其他同类产品相比优势明显,生命周期延长,此外还要明确 在市场上有哪些目标消费群及潜在消费群,将所研发产品在市场上阶段性 推广,力争效益蒸蒸日上。 第二节 分工与授权 第五条 总工程师:负责组织编制年度产品研发计划,协调处理计划在 执行过程中出现的需要集团公司出面解决的问题,并对计划执行情况进行 监督和考核。

销售部:负责收集和提供市场需求产品的信息,并提出产品研发项目 建议。

人力资源部:负责产品研发人员的合理配置。

技术研发部:负责提出产品研发项目;负责产品研发项目的设计、试 验、试制、评审、鉴定、认证、专利申报;负责产品研发项目的工艺性审 查、工艺文件编制、现场技术服务和工艺验证。

生产计划部:负责产品试制的生产计划制定和生产的组织。

物资保障部:负责产品试制所涉及到的采购工作。

质量检查部:负责产品试制的检测和记录工作。

各车间:负责按试制计划组织完成本单位的试制工作。 第三节 第六条 调查研究 实施与执行 (一)调查国内市场以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要 求。

(二)以国内同类产品市场占有率高的前三名以及国际名牌产品为对 象,调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况; 广泛收集国内外有关情报和专刊,然后进行可行性分析研究。

(三)根据国家和地方经济发展的需要、从企业产品发展方向、发展规 模,发展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查 研究和可行性分析,制定企业产品发展规划。

第七条 决策 (一)制定产品发展规划 企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产品发展方向、发展规 模,发展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查 研究和可行性分析,制定企业产品发展规划。

(二)瞄准世界先进水平和赶超目标,提高产品质量。

开展产品寿命周期的研究,促进产品的升级换代,预测企业的盈亏和生存, 为企业提供产品发展的科学依据;开展对产品升级换代有决定意义的科学 研究、进行新技术、新材料、新工艺、新装备等方面的应用研究;开展一 些重大工艺改革、重大专用设备、测试仪器及对提高产品质量有重大影响 的新材料研究。

第四节 监督检查 第八条 行使监督检查权力人员与部门 (一)总工程师要时时对计划执行的情况进行监督和检查。

(二)设计研发部与生产计划部要配合质量检查部对研发产品的设计 生产试验进行严格监督检查。

(三)课题负责人负责对新产品开发过程进行管理,新产品开发部负 责对课题进度和完成工作质量进行监督、考核。

(四)技术研发部主管或工艺师定期对新产品抽查一次,对车间生产 工艺执行情况和原始记录进行抽查,发现问题就及时纠正。

考核结果报主 管领导。 第九条 监督检查内容 (一)监督检查产品的可靠性、生产工艺、工装与产品测试设备、各 种技术资料的完备与可靠程度、资源供应、外购外协件定点定型情况等, 明确产品制造应改进的事项,以确定产品能否投入批量生产,最终报总经 理签字批准,要做到对社会、对用户和对国家负责,必须严肃认真和公正 地进行。

(二)检查研发产品应具备的图样及设计文件;正常生产应具备的图 样及设计文件;待产品定型后正常投产时,制造、验收和管理用成套资料 以及随产品出厂应具备的图样及设计文件。

第十条 监督检查依据 质量检验部组织各部门实施质量管理体系,保证产品要求得到满足, 实现质量方针和质量目标,并进行持续改进。

监督检查要严格按照 ISO9000 质量管理标准及企业相关标准对研发产 品从技术上、经济上作全面的评价。

第十一条 监督检查过程中的问题处理 (一)原材料检验不合格 原材料若不合格,首先给物资保障部开具不合格报告,同时将不合格 报告传至质量检验部,并要求物资保障部采购员及时的给与处理,或给出 解决办法,在材料未合格之前,不准材料入库,对于已在库房内的不合格 品,保管员应及时有效的给予标识、隔离,绝不允许将不合格的材料发放 到车间,一旦发现标记不合格的材料流入车间,将依据质量处罚规定,对 责任人给予相应的处罚。

(二)半成品不合格 在生产过程中发现不合格后首先要求生产者停止生产,查找原因,并 给车间开具不合格报告,同时通知质量检验部,对相关的责任人给予相应 的处罚。待返修完毕。经检查合格后方可流入下一工序,对于仍旧不合格 的按不合品流程执行,绝对禁止流入下一工序。

(三)成品不合格 对于成品在测试中发现不合格,首先要对其进行隔离、标识,并与生 产部及质量检查部联系,同时以书面的形式对不合格产品及不合格项进行 说明,上报质量检验部,对于放行的产品须有副总以上的领导签字认可记 录,由质量检验部下发到检查员以便实施放行。

第五节 附 则 第十二条 本制度由技术研发部负责解释。

第十三条 本制度自执行董事批准后生效。

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