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内部稽核制度内容,公司内部稽核管理制度,住房公积金内部稽核,内部稽核不符合项报告书

时间:2012-05-11 来源: 泥巴往事网

各单位不符合项统计分析后于结束会议报告. 5.5.7 审核结束会议由内审小组组长召开,... 内审小组组长 各单位 相关审核员 会议记录 审核不符事项报告书 内部审核总结报告 内部...

昆山安磊照明科技有限公司 内部稽核不符合项报告书 表单编号:QR-DCC-007/A0 稽 核 日 期 不符合事实描述: 稽 核 部 门 稽核人:

请3日内回复以下内容:

不符合项原因分析: 不符合项纠正措施: 不符合项预防措施: 责任人:

纠正预防措施实施效果确认: 日期: 是否可结案: □ 是 □ 否 稽核人:

內部稽核不符合項報告單 編號: 受稽核部門 受稽核部門負責人 不符合項描述: 8.2.4 文件有規定,倉儲每月需對庫存超出期限物料提報復檢,因人員變動,此項未執行(一般不符 ...

下载分数 12 分(VIP会员没有积分限制) 资料类型 质量表格 资料评价 文件大小 18K (压缩后) 上传时间 上传者admin 下载总数 本地下载 请先 登录 或 免费注册 会员后下载! 注...

證機關4/34V.1全宏管理全宏管理稽核條文8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内... 問題屬性為不符合事項還是屬於建議觀查事項.17/34V.1全宏管理全宏管理重要不符合项...

 
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